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岳西县妇联2016年部门决算情况
作者:     文章来源:     更新时间: 2017-08-15
岳西县妇联2016年部门决算情况
        一、  部门主要职能
县妇联是县委领导下的全县广大妇女的群众团体组织,是县委、县政府联系全县妇女群众的桥梁和纽带。 根据县委办[2003]97号文件规定,主要职责是:
      (一)紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设。
      (二)宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女进行科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
       (三)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益的工作。
       (四)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
       (六)指导乡、镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系全体会员并给予工作指导。
       (七)负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
        二、部门决算单位构成
        从决算单位构成看,岳西县妇联2016年度部门决算包括本级决算,与预算比较,没有增加,也没有减少。
纳入岳西县妇联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 县妇联本级
 
        三、县妇联2016年度部门决算报表
 
                  收入支出决算总表
      公开01表
编制单位:县妇联     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 128.8 一、一般公共服务支出 117.2
二、上级补助收入 0.0 二、外交支出 0.0
三、事业收入 0.0 三、国防支出 0.0
四、经营收入 0.0 四、公共安全支出 0.0
五、附属单位上缴收入 0.0 五、教育支出 0.0
六、其他收入 0.0 六、科学技术支出 0.0
    七、文化体育与传媒支出 0.0
    八、社会保障和就业支出 11.6
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.0
    十、节能环保支出 0.0
    十一、城乡社区支出 0.0
    十二、农林水支出 0.0
    十三、交通运输支出 0.0
    十四、资源勘探信息等支出 0.0
    十五、商业服务业等支出 0.0
    十六、金融支出 0.0
    十七、援助其他地区支出 0.0
    十八、国土海洋气象等支出 0.0
    十九、住房保障支出 0.0
    二十、粮油物资储备支出 0.0
    二十一、其他支出 0.0
    二十二、债务还本支出 0.0
    二十三、债务付息支出 0.0
本年收入合计 128.8 本年支出合计 128.8
 用事业基金弥补收支差额 0.0 结余分配 0.0
     年初结转和结余 0.0      年末结转和结余 0.0
  0.0   0.0
总计 128.8  总计 128.8
         
                    
                        收入决算表
                                              公开02表
编制单位:县妇联         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 128.8 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 117.2 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20129 群众团体事务 117.2 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012901   行政运行 96.9 96.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012999   其他群众团体事务支出 20.2 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
                    支出决算表
 
                公开03表
编制单位:县妇联             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 128.8 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 117.2 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0
20129 群众团体事务 117.2 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2012901   行政运行 96.9 96.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2012999   其他群众团体事务支出 20.2 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0
                         
 
 
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
编制单位:县妇联     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 128.8 一、一般公共服务支出 117.2
二、政府性基金预算财政拨款 0.0 二、外交支出 0.0
    三、国防支出 0.0
    四、公共安全支出 0.0
    五、教育支出 0.0
    六、科学技术支出 0.0
    七、文化体育与传媒支出 0.0
    八、社会保障和就业支出 11.6
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.0
    十、节能环保支出 0.0
    十一、城乡社区支出 0.0
    十二、农林水支出 0.0
    十三、交通运输支出 0.0
    十四、资源勘探信息等支出 0.0
    十五、商业服务业等支出 0.0
    十六、金融支出 0.0
    十七、援助其他地区支出 0.0
    十八、国土海洋气象等支出 0.0
    十九、住房保障支出 0.0
    二十、粮油物资储备支出 0.0
    二十一、其他支出 0.0
    二十二、债务还本支出 0.0
    二十三、债务付息支出 0.0
本年收入合计 128.8 本年支出合计 128.8
年初财政拨款结转和结余 0.0 年末财政拨款结转和结余 0.0
一般公共预算财政拨款 0.0    
政府性基金预算财政拨款 0.0    
合计 128.8  合计 128.8 
         
 
                   一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表  
编制单位:县妇联                         金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
  合计 0.0 0.0 0.0 128.8 128.8 0.0 128.8 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
201 一般公共服务支出 0.0 0.0 0.0 117.2 117.2 0.0 117.2 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
20129 群众团体事务 0.0 0.0 0.0 117.2 117.2 0.0 117.2 117.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
2012901   行政运行 0.0 0.0 0.0 96.9 96.9 0.0 96.9 96.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
2012999   其他群众团体事务支出 0.0 0.0 0.0 20.2 20.2 0.0 20.2 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
208 社会保障和就业支出 0.0 0.0 0.0 11.6 11.6 0.0 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
20805 行政事业单位离退休 0.0 0.0 0.0 11.6 11.6 0.0 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.0 0.0 0.0 11.6 11.6 0.0 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
 
 
 
                  一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
              财决公开06表  
部门:县妇联             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30101   基本工资 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30102   津贴补贴 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30103   奖金 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30104 其他社会保障缴费 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30106   伙食补助费 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30107   绩效工资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30109   职业年金缴费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30199 其他工资福利支出 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
303 对个人和家庭的补助 42.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30301   离休费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30302   退休费 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30303   退职(役)费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30304   抚恤金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30305   生活补助 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30306   救济费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30307   医疗费 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30308   助学金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30309   奖励金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30310   生产补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30311   住房公积金 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30312   提租补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30313   购房补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30314   采暖补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30315   物业服务补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0              
                   
人员经费合计 99.2   29.6  
                           
 
                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
编制单位:县妇联             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出  项目支出
合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
               
               
               
               
               
               
 
         四、岳西县妇联2016年度部门决算说明
      (一)2016年度收入支出决算情况说明
      2016年度收入总计128.8万元,支出总计128.8万元。与2015年相比,收、支总计各增加2万元,增长1.6%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;群众团体事务支出增加。
      (二)2016年度收入决算情况说明
      本年收入合计128.8万元,其中:财政拨款收入128.8万元,占100%。
      (三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计128.8万元,其中:基本支出128.8万元,占100%。
      (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
      2016年度财政拨款收入总计128.8万元,支出总计128.8万元,与2015年相比,收、支总计各增加2万元,增长1.6%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;群众团体事务支出增加。
      (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
        1.财政拨款收入决算总体情况
      2016年度一般公共预算财政拨款收入128.8万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2万元,增长1.6%。主要原因一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;群众团体事务支出增加。
        2.财政拨款支出决算总体情况
        2016年度财政拨款支出128.8万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加2万元,增长1.6%。主要原因一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;群众团体事务支出增加。
        3.财政拨款支出决算具体情况
        2016年度财政拨款支出年初预算为90.80万元,支出决算为128.8万元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;群众团体事务支出增加。其中基本支出128.8万元,占100%。具体情况如下:
        (1)一般公共服务支出年初预算为73.06万元,支出决算为117.2万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;群众团体事务支出增加。
        (2)社会保障和就业支出年初预算为11.17万元,支出决算数位11.6万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费支出;群众团体事务支出增加。
        (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2016年度财政拨款基本支出128.8万元,其中人员经费99.2万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费29.6万元,主要包括:办公
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